分析穿行測(cè)試的含義及質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用論文
分析穿行測(cè)試的含義及質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用論文
一、引言
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,是企業(yè)自身對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行控制進(jìn)行驗(yàn)證的重要手段,也是提升企業(yè)現(xiàn)有管理水平的一項(xiàng)重要活動(dòng)。通過(guò)采用“看(現(xiàn)場(chǎng))”、“聽(tīng)(陳述)”“查(文件)”等方式,檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取糾正與預(yù)防措施,保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和持續(xù)性,促使企業(yè)管理水平不斷改進(jìn)和完善。
二、傳統(tǒng)質(zhì)量管理體系內(nèi)審中存在的問(wèn)題
(一)審核重點(diǎn)主觀性強(qiáng)作為內(nèi)審人員,由于時(shí)間和精力有限,可能會(huì)憑借對(duì)企業(yè)各部門(mén)的了解程度和工作經(jīng)驗(yàn),主管判斷受審核單位可能在某些點(diǎn)存在問(wèn)題,并以此作為審核的重點(diǎn)。
。ǘ┵|(zhì)量管控關(guān)鍵點(diǎn)不清作為受審核單位,可能不清楚其在質(zhì)量管理中的作用,不了解從哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行管控,不知道該提供什么數(shù)據(jù),或在數(shù)據(jù)資料提供時(shí),可能會(huì)盡量將其中最好的樣本數(shù)據(jù)提供給審核人員,隱藏或回避問(wèn)題。
。ㄈ﹥(nèi)部審核間斷取樣從企業(yè)業(yè)務(wù)流程來(lái)看,傳統(tǒng)的內(nèi)部審核是從橫向方面,根據(jù)審核條款對(duì)應(yīng)責(zé)任部門(mén),進(jìn)行間斷取樣,檢查是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,樣本數(shù)據(jù)具有獨(dú)立性和離散性,在縱向方面對(duì)整體業(yè)務(wù)流程管控的關(guān)注度不夠。
三、穿行測(cè)試概述
穿行測(cè)試是指循著交易的處理路徑,通過(guò)從中選擇典型的一項(xiàng)或多項(xiàng)交易和事項(xiàng),按照相關(guān)資料文件的要求,再走一遍,貫穿整個(gè)流程的起點(diǎn)、終點(diǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn),將運(yùn)行結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中是否有缺陷的一種方法。
在質(zhì)量管理體系內(nèi)審中采用穿行測(cè)試的方法:審核會(huì)較客觀和全面,可以幫助內(nèi)審員熟悉業(yè)務(wù)流程,培養(yǎng)創(chuàng)造力,而不是對(duì)照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系、內(nèi)審檢查表和記錄證據(jù)機(jī)械地審核。
在內(nèi)審中,數(shù)據(jù)資料或記錄表單的提供依據(jù)是該業(yè)務(wù)流程的起點(diǎn)樣本,這樣可以避免受審核單位在審核要點(diǎn)上避重就輕地提供數(shù)據(jù)記錄,可以從一定程度上減少審核的抽樣誤差,發(fā)現(xiàn)客觀存在的問(wèn)題。
清晰指出受審單位的質(zhì)量管控關(guān)鍵點(diǎn),明確職責(zé)權(quán)力,有利于責(zé)任單位制定并落實(shí)相應(yīng)措施。
穿行測(cè)試法與質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系的結(jié)合,將傳統(tǒng)統(tǒng)審核的離散樣本變成連續(xù)的測(cè)試樣本,梳理了企業(yè)的業(yè)務(wù)流程,可以發(fā)現(xiàn)其中的改進(jìn)機(jī)會(huì)。
四、穿行測(cè)試法在質(zhì)量管理體系內(nèi)審中的應(yīng)用
以某公司采購(gòu)部采購(gòu)業(yè)務(wù)流程為例,選擇兩份成熟產(chǎn)品的采購(gòu)訂單,使用穿行測(cè)試法對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。
。ㄒ唬(zhǔn)備階段
1.制定企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃,明確審核的準(zhǔn)則、目的、范圍、審核小組成員及具體工作要求,以及具體的審核時(shí)間安排和審核涉及條款。
2.收集并閱讀企業(yè)的管理手冊(cè)、部門(mén)職能、程序文件和采購(gòu)部的三層次文件。
3.結(jié)合質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系,編制內(nèi)部審核檢查表,明確審核要點(diǎn)和采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)。
4.選擇在最近1年內(nèi)兩份成熟產(chǎn)品的采購(gòu)訂單中作為樣本測(cè)試對(duì)象,遍歷采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。
。ǘ⿲(shí)施階段
在采購(gòu)部,隨機(jī)選取了一份成熟產(chǎn)品的`采購(gòu)訂單和一份關(guān)鍵件的采購(gòu)訂單作為測(cè)試樣本,將此兩份訂單號(hào)及其中所提及的物料信息作為依據(jù),結(jié)合審核的關(guān)鍵控制點(diǎn),遍歷整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,并借此以點(diǎn)帶面,按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系,對(duì)相應(yīng)的文件資料記錄表單進(jìn)行審核,秉著客觀公正的態(tài)度,按編制的內(nèi)審檢查表如實(shí)記錄審核證據(jù)。在審核時(shí),首先看文件有無(wú)規(guī)定和要求,若有,則看執(zhí)行是否到位,以及執(zhí)行情況的效果,是否有改進(jìn)空間。
。ㄈ┛偨Y(jié)階段
通過(guò)將審核證據(jù)與質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)點(diǎn),經(jīng)內(nèi)審小組討論后,得出采購(gòu)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點(diǎn)的審核結(jié)論,并編寫(xiě)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋采購(gòu)部。
采購(gòu)部在2023年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中,共3項(xiàng)不符合項(xiàng),其關(guān)鍵控制點(diǎn)部分有效,其中,對(duì)采購(gòu)物資的技術(shù)圖紙資料管理較為薄弱,供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)有待改善提高,不合格品的分類存放亟待整改。
。ㄋ模└欕A段
根據(jù)審核結(jié)論,采購(gòu)部編制了關(guān)于技術(shù)資料圖紙管理和供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理的糾正與預(yù)防措施計(jì)劃,并對(duì)其進(jìn)行實(shí)施整改;對(duì)不合格品的分類管理限期一個(gè)月內(nèi)完成整改,由內(nèi)審員按計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)采購(gòu)部3項(xiàng)不符合項(xiàng)的整改實(shí)施情況進(jìn)行檢查落實(shí)。
五、結(jié)束語(yǔ)
采用穿行測(cè)試方法,可識(shí)別出企業(yè)業(yè)務(wù)流程中質(zhì)量管控的關(guān)鍵點(diǎn),為制定、落實(shí)相應(yīng)措施提供依據(jù);質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核則根據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系,檢查各責(zé)任單位的文件要求與關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出改進(jìn)建議;穿行測(cè)試方法與質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有機(jī)結(jié)合,為傳統(tǒng)的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核提供了新的方法參考,可將企業(yè)內(nèi)部控制體系與質(zhì)量管理體系進(jìn)行整合,在提高質(zhì)量管理水平的同時(shí),提升企業(yè)整體的管理軟實(shí)力。
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